我院选派骨干参加《2018第三轮医疗卫生机构内部审计工作实操精讲班》
为了进一步规范医院内部审计内容及流程,提高专项审计质量,加强内部控制审计和合同规范化管理,认真落实整改审计查出的问题。2018年7月25-31日医院选派代表参加由北京国际交流协会法律专业委员会 卫生内部审计网举办的《2018第三轮医疗卫生机构内部审计工作实操精讲班》学习。
此次培训由原中国内部审计协会卫生分会培训部主任、卫生内部审计网主编、《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》、《医疗卫生机构内部审计精细化管理》、《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》、《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》作者吴龚主讲。培训会上吴龚老师对《审计项目质量质量控制》《审计整改实务》《内部控制审计》《合同规范化管理与审计》等向学员们进行深入细致的讲解。
通过此次培训学习,参会代表根据所学知识对现阶段医院内部审计工作开展情况进行了反思,找出了差距,下一步医院内部审计工作将重点在以下方面进行改进。一是加强内部审计制度的完善,增强制度的可操作性,以满足业务发展的需要。二是按照重要性、实效性、可行性、风险性原则科学确定审计项目,提高内部审计工作的效果。三是加强审计过程控制,提高内部审计质量。在开展审计项目时,充分做好审前准备、科学组织现场审计,加强内部审计工作复核,提高审计报告质量。四是重视后续审计工作。加强对审计所发现问题的督促整改,及时向主管领导反馈审计信息,促进整改工作的落实。五是努力提高内部审计人员的素质。继续加强内部审计人员的后续教育,熟练掌握审计的基本知识、基本技能和基本方法,熟悉会计、经济管理、经济法规等相关知识,提高内部审计人员查证能力、审计协调能力及审计表达能力,以适应不断发展的新形势的需要。(审计科 张琳)